行业动态

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内部审计:要真正成为公司发展的“火眼金睛”

来源:bob体彩官网    发布时间:2024-02-29 23:46:16

  7月3日至7月4日,中铁一局审计工作暨培训会在西安本部召开。会议传达了中国中铁、中铁一局近期有关会议精神,对前期的审计工作进行总结,对下一阶段的审计重点进行安排,对重要的审计业务进行培训交流。中铁一局党委书记、董事长马海民,总经理朱卫东,总会计师杨育林出席会议并作重要讲话。

  中铁一局专职监事、审计部全体人员,各单位分管领导、审计人员(广州地区除外)近80人在西安主会场参会,广州地区审计人员在视频分会场参会。

  马海民在讲话中对中铁一局审计工作给予了高度评价,并代表中铁一局党委和中铁一局向全体审计人员致以崇高的敬意和亲切的问候,对大家过去一年在揭示风险隐患、促进合规经营、推进企业高水平质量的发展过程中付出的努力表示衷心的感谢。

  马海民讲道,“近年来,集团公司的审计工作始终围绕着企业的中心工作开展,一直更新审计理念,创新审计方式,突出审计重点,强化审计结果运用,切实履行了内部审计监督、评价和服务的职责,为企业高水平发展保驾护航。面对繁重的审计工作任务,我们的审计人员迎难而上,常年奔赴全国各地及境外开展审计工作,以沉甸甸的审计成果换来为企业治病的良方,充分的发挥了内部审计风险防控、质量透视以及价值提升的作用。”

  就如何开展好中铁一局审计工作,马海民强调了三点意见:一是科学研判形势,充分认识新时代内部审计工作的重要性。新冠疫情时代,国际环境面临着深刻复杂的变化,面对世界百年未有之大变局,企业也面临着前所未有的风险和挑战。怎么样应对并化解风险与挑战,首先必须要合理评估风险,要让内部审计真正成为公司发展的“火眼金睛”。要牢固树立全面风险管理观,逐渐增强对风险感知的预见性、敏锐性和时效性,及时揭示和反映苗头性、倾向性的问题,充分的发挥出风险前瞻预警的作用。

  二是聚焦高水平质量的发展目标,不断的提高内部审计效能。内部审计工作一定要紧紧围绕“十四五战略规划”的目标,坚持审计创新的理念,一直在优化审计的方式方法,强化审计质量控制,不断的提高审计工作效能。现阶段要始终围绕资产质量不实、亏损企业和亏损项目和投资项目风险等核心问题,开展内部审计工作,努力提高发现重大及重要问题的能力。

  三是夯实基础,进一步强化审计人才队伍建设。中铁一局格外的重视人才队伍建设,下一步将加大审计队伍的建设力度,要坚持应配尽配、保证审计人员的数量与企业规模和审计任务的复杂繁重度相匹配,要加强人员培训、一直在优化其知识结构提升其素质能力,并努力为其创造成长晋升通道,做好优秀审计人才的交流补充、提拔任用工作。

  朱卫东在讲线年审计工作取得的成绩,对企业内部审计工作的重要性、必要性,以及当前审计工作面临的严峻形势进行了再强调。

  针对今后怎么样才能做好审计工作,朱卫东要求:一是审计工作要始终围绕企业中心工作开展。今年是中铁一局确定的“强基增效”年,要将企业资产质量不实、项目亏损较多亏损额较大、“两金”居高不下、逾期应收款项高企、收尾项目清理缓慢等“卡脖子”问题纳入到审计范围,尤其是亏损治理审计,要作为当前一项最重要的工作任务来抓,真正营造“创效光荣、亏损可耻”的企业未来的发展荣辱观。

  二是进一步提升审计察觉缺陷的能力。内部审计工作要在求真碰硬的决心上、在识别风险的水平上、在审计尺度的把握上、在发现重大及重要问题的能力上有新的提升。要敢于“动真碰硬”,将工程建设项目事后审计变为事中审计、事前审计乃至全过程审计。要解放思想、与时俱进,坚持“全员审计”的新理念,努力运用现代化智能化手段开展内部审计工作,为企业稳健发展献计献策。

  三是进一步强化内部审计成果的运用。在审计成果运用方面,要重点抓好对违规经营投资行为的追责问责、开展审计案例的警示教育两项工作。

  四是进一步发挥专职监事的作用。希望各专职监事在履行好工作职责之外,热情参加并配合好审计部的各项工作,创新审计监督的组织模式和方式方法,不断的提高专职监事监督的质量,充分的发挥出“1+12”的效果。

  杨育林主持审计工作会并作总结讲话。他要求,会后各单位要充分学习领会、认真宣贯马书记、朱局的讲话精神,并将两位主要领导对审计工作的要求和希望,深入贯彻落实在今后的审计工作中去。

  针对下一阶段审计工作,杨育林提出四点要求:一、精心组织,确保全面完成年度审计工作规划;二、突出重点,将亏损治理审计放在重要的位置;三、勤于思考,增强审计主动作为的能力;四、提高认识,加强审计成果的转化运用。

  会议期间,中铁一局审计部部长刘陕荣传达了中国中铁、中铁一局近期有关会议精神,对下一步全企业内部审计工作的重点任务进行了安排布置。

  会上,外部专家、中铁一局审计部相关负责人,分别围绕工程建设项目审计、亏损项目审计、审计工作质量、外部审计迎审工作等内容,开展了业务培训。各单位审计部人员结合自己业务工作开展情况,进行了汇报和交流。

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