行业动态

行业动态

召开内部审计专题研讨交流会、开展现代产业高质量发展情况审计……关注本期动态

来源:bob体彩官网    发布时间:2024-07-08 09:55:21

  结合工作实际和近年来借用外部力量参加审计项目的实践,印发《审计项目外借人员管理办法》,进一步规范、细化外借人员管理流程要求。《办法》要求审计项目外借人员坚持“确有必要、专业支持、注重质效、安全保密”的总体原则,从外借人员基本条件、借用程序,业务、廉政、保密、安全教育管理和监督检查,工作情况反馈、费用标准等方面,建立“借、管、用、评”贯通衔接的工作机制,对审计权力运行流程中的薄弱点加强管理,有效防范审计质量风险和廉政保密风险,确保外借人员能真正发挥专业优势,在补充审计力量、提高审计工作效率的同时,自身能力素质通过历练得到提升。

  近日,江苏省在南京组织召开“内部审计助推新质生产力发展”专题研讨交流会。会议结合省审计厅年度工作重点,安排与会人员围绕“企业内部审计助推新质生产力发展”和“内部审计助推金融服务江苏实体经济”主题进行分组讨论。会议强调,内部审计要坚持集中统一领导、丰富内部审计职能、消除审计监督盲区、提高审计项目质量,促进新质生产力在本部门本单位加速形成。会议指出,全省各内审机构要围绕省委关于加快打造发展新质生产力重要阵地的部署,把促进政策落实作为首要任务,把加强风险防控作为工作重点,把推动问题整改作为关键举措,把凝聚工作合力作为共赢之举,为加快推进中国式现代化江苏新实践作出积极贡献。

  近期,武汉市审计局对现代产业发展状况开展审计。从政策制定、政策执行和政策效益三个方面入手,调查分析现代产业高质量发展过程中的政策影响,破除构建现代产业体系进程中的难点堵点,服务现代化产业体系建设。审计人员对所涉及的政策进行全面梳理、综合比较、统筹分析,发现部分政策制定不够准确、存在同质化,提出细化优化监督管理机制、加强政策精准性等建议,为政策制定提供有益参考。对资金支持的项目延伸到最末端,抽查资金支持项目,全流程跟踪项目申报、审核、资金拨付到实际完成情况。深入项目企业现场调查,评估申报资料的真实性和项目资金审核的准确性。发现资金审核不严谨、部分项目资料不全等问题,督促主管单位加强日常监管,严格审核把关。结合中央和省、市相关产业高质量发展规划,对照绩效目标和项目投资协议,从项目建设情况、企业经济效益、政策持续性影响等方面,综合评价政策资金的引导作用和绩效情况,督促主管单位及时跟踪落实绩效目标和项目协议,确保“钱花到实处”。

  济南市委审计办、市审计局印发《全市2024年度审计改革创新重点任务项目的通知》,部署安排“加强审计项目全过程管理推动审计工作全面提质增效”“运用双审协同机制提升内部审计质效”等33项改革创新重点任务,细化明确市县审计机关、市直部门单位、市属国有企业等牵头单位39家。《通知》要求,各责任单位要扎实推进审计理念、方法、管理的创新,坚持问题导向和结果导向相统一,及时将项目推进中的创新成果总结提炼形成改革典型、上升为制度机制;充分的发挥内部审计“强监督、重服务、促规范”的职能作用,精准把握本行业本单位工作定位,注重创新、加强研究,进一步拓展审计深度广度。